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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1114015
Data de emissão 14/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA
CPF do Ordenador ***897663**
Dados do Credor
Nome do Credor JAQUELINE VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ ***151670001**
Endereço AV SETE DE SETEMBRO, 50, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio.
Elemento de despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/11/2022 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/11/2022 1.100,00