| Número do Empenho | 121001 |
| Data de emissão | 21/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.580,60 |
| Valor Liquidado | R$ 2.580,60 |
| Valor Pago | R$ 2.580,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***050763** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA NO TRT DA 22ª REGIAO SOBRE O PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA |
| CPF/CNPJ | ***050763** |
| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, 64655000 |
| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |